蘭州市第二人民醫(yī)院2019年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
蘭州市第二人民醫(yī)院
2019年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)概括
一,、職能職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概括
一、職能職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,綠樹(shù)環(huán)繞,、清幽雅靜,,建筑風(fēng)格獨(dú)特,醫(yī)院總占地面積40395平方米,,總建筑面積38268平方米,,1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款,蘇格蘭人金品三創(chuàng)建,。1951年由蘭州市人民政府接管,,命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”,,1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防,、保健,、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有職工1200余人,其中:專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1000余人,,高級(jí)職稱(chēng)200余人,,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼4人,甘肅省領(lǐng)軍人才1人,,蘭州市領(lǐng)軍人才8人,蘭州市首席專(zhuān)家4人,。醫(yī)院實(shí)際開(kāi)放床位750張,,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個(gè),目前有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,,11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,,2個(gè)臨床醫(yī)學(xué)中心和1個(gè)研究所 。
第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)48,,654.31萬(wàn)元,支出總計(jì)48,648.82萬(wàn)元,,本期結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5.49萬(wàn)元,,主要是結(jié)轉(zhuǎn)2019年全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)費(fèi),累積盈余彌補(bǔ)醫(yī)療業(yè)務(wù)虧損351.06萬(wàn)元,。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加過(guò)快,,財(cái)政減少了人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,導(dǎo)致支出增長(zhǎng),本年虧損,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)48,654.31萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加8,120.85萬(wàn)元,,增長(zhǎng)20.03%主要原因:其一、門(mén)急診診療人次增多,,醫(yī)療收入增加,;其二、住院病人增多,,住院收入同步增加,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,407.69萬(wàn)元,占15.36%,;事業(yè)收入40,796.75萬(wàn)元,,占84.59%;其他收入21.53萬(wàn)元,,占0.04%,。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額351.06萬(wàn)元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.27萬(wàn)元,。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)48,648.82萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加8,062.63萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.87%,主要是財(cái)政本年度人員經(jīng)費(fèi)撥款減少,,而由于醫(yī)療體制改革,,同工同酬人員數(shù)量較上年增多,人員經(jīng)費(fèi)支出增大,。其中:基本支出45,455.35萬(wàn)元,,占93.44%;項(xiàng)目支出3,193.47萬(wàn)元,,占6.56%,;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7,484.97萬(wàn)元,,與2018年比,,財(cái)政撥款收入增加1072.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.51%,。主要原因是財(cái)政增加了項(xiàng)目支出預(yù)算款項(xiàng),。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,479.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加796.30萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.91%,。主要原因是財(cái)政追加了各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
1.一般公共服務(wù)支出167.83萬(wàn)元,,占2.24%,,較年初預(yù)算數(shù)增167.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,,主要用于柔性人才引進(jìn),、首席專(zhuān)家及青年專(zhuān)家工作室建設(shè)等方面支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出72.77萬(wàn)元,,占0.97%,,較年初預(yù)算數(shù)增加72.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,,主要用于重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃,、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等產(chǎn)生的專(zhuān)用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)等支出。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出237.05萬(wàn)元,,占3.17%,,較年初預(yù)算數(shù)增加237.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,,主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,,清算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)補(bǔ)交資金缺口較大,財(cái)政為彌補(bǔ)單位資金缺口,,撥入其經(jīng)費(fèi),。
4.衛(wèi)生健康支出7,001.82萬(wàn)元,占93.61%,,較年初預(yù)算數(shù)增加3,241.80萬(wàn)元,,增長(zhǎng)86.22%,,主要用于我院專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及專(zhuān)用材料購(gòu)置等方面的支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,286.00萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)4,286.00萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少423.62萬(wàn)元,下降8.99%,,主要原因是床位補(bǔ)貼由基本支出改至項(xiàng)目支出,,同時(shí)增加了各類(lèi)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.38萬(wàn)元,,(醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位,無(wú)財(cái)政撥付“三公經(jīng)費(fèi)”,,經(jīng)費(fèi)來(lái)源于單位資金),。較上年支出數(shù)增加5.39萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度本部門(mén) “三公經(jīng)費(fèi)”發(fā)生了公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),,其他項(xiàng)目均無(wú)發(fā)生,。本年度公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.61萬(wàn)元,主要用于因公出行,、接送專(zhuān)家,、健康扶貧、醫(yī)聯(lián)體等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,,費(fèi)用支出較去年增加3.62萬(wàn)元,,主要原因是車(chē)輛使用年限久遠(yuǎn),車(chē)輛大型維修較去年增多,。本年度公務(wù)接待費(fèi)1.77萬(wàn)元,,較去年增加1.77萬(wàn)元,今年發(fā)生了公務(wù)接待費(fèi)主要是迎接各類(lèi)檢查和開(kāi)展新業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的工作餐費(fèi),。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2019年度本部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約35批次180人,,其中:國(guó)內(nèi)外事35批次,180人,;本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置,。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度醫(yī)院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
九,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位,,財(cái)政無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款,,因此醫(yī)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中:本年度會(huì)議費(fèi)支出8.30萬(wàn)元,,較上年增加了8.30萬(wàn)元,,主要原因是醫(yī)院為了宣傳新業(yè)務(wù),,舉辦會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出182.75萬(wàn)元,,,,較上年增加了82.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.93%,,主要原因是為了醫(yī)院更好的發(fā)展,,人才隊(duì)伍階梯形發(fā)展,加大了人員培訓(xùn),。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)6,320.99萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出4,224.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,842.91萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出253.47萬(wàn)元,。主要用于醫(yī)院食堂建設(shè)和醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,,本部門(mén)共有車(chē)輛9輛,,其中,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛,,其他用車(chē)4輛,,其他用車(chē)主要是用于市內(nèi)因公出行、接送專(zhuān)家,、健康扶貧,、醫(yī)聯(lián)體等工作。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備11臺(tái)(套),,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備54臺(tái)(套),。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
1.部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
醫(yī)院共組織對(duì)2019 年度11個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),,涉及資金4,301.89 萬(wàn)元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。其中:政策性補(bǔ)虧,、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(非稅)等5個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,,涉及資金1,215.40 萬(wàn)元;市二院人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,、組織部人才經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“良”,,涉及資金168.79 萬(wàn)元;中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目配套資金,、蘭州市衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目,、醫(yī)藥衛(wèi)生科研課題經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“中”,,涉及資金519.00 萬(wàn)元,;重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金,、人才工作經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“差”,涉及資金2,398.70 萬(wàn)元,。(《自評(píng)表》詳見(jiàn)附件)
2.部門(mén)負(fù)責(zé)管理的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
醫(yī)院共組織對(duì)2019 年度6個(gè)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),,涉及資金208.70 萬(wàn)元。其中:2019年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)省級(jí)補(bǔ)助資金等5個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,,涉及資金138.70 萬(wàn)元;人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等1個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“良”,,涉及資金70.00萬(wàn)元,。(《自評(píng)表》詳見(jiàn)附件)
3.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
醫(yī)院組織對(duì)本部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及預(yù)算支出 4,510.59 萬(wàn)元,,自評(píng)結(jié)果為“良”,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,醫(yī)院根據(jù)2019年工作計(jì)劃,,認(rèn)真履行職責(zé),,較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù),為保障,、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)患者,,推進(jìn)公立醫(yī)院建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí)通過(guò)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)工作發(fā)現(xiàn),,醫(yī)院預(yù)算支出管理還存在以下問(wèn)題,。一是少部分執(zhí)行科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不足,重視不夠,,沒(méi)有針對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目制定實(shí)施方案和管理辦法,;二是項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度不均衡,有個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度緩慢,。項(xiàng)目進(jìn)度緩慢的原因包括:項(xiàng)目涉及分年度實(shí)施,、部分項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足、部分項(xiàng)目審批手續(xù)進(jìn)度緩慢,,影響項(xiàng)目實(shí)施及資金支付進(jìn)度,。針對(duì)存在的問(wèn)題,醫(yī)院擬采取以下幾個(gè)方面措施加以改進(jìn),。一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,,減少預(yù)算資金使用隨意性,對(duì)預(yù)算的事前,、事中,、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,,提高預(yù)算資金使用效率,。同時(shí),,提高醫(yī)院各科室人員對(duì)預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí),把預(yù)算資金是否發(fā)揮使用效益與各崗位是否履職盡責(zé)相結(jié)合,,充分發(fā)揮財(cái)政資金效益,。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度異常及時(shí)報(bào)備和糾正,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
三,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四,、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七,、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
十,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
十七,、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
附件:蘭州市第二人民醫(yī)院2019年度部門(mén)決算批復(fù)表
蘭州市第二人民醫(yī)院2019年度部門(mén)決算批復(fù)表.xls
市二醫(yī)院2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls