蘭州市第二人民醫(yī)院 2016年度部門決算報表公開說明
根據蘭州衛(wèi)生和計劃生育委員會《關于批復蘭州市第二人民醫(yī)院2016年度部門決算的通知》(蘭衛(wèi)財發(fā)〔2017〕550號),現將蘭州市第二人民醫(yī)院2016年度部門決算有關情況說明如下:
一、單位基本概況
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸靖遠路388號,原名“博德恩”醫(yī)院,1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款,蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。現已發(fā)展成為融醫(yī)療、預防、保健、教學、科研、急救為一體的三級乙等綜合性醫(yī)院。
現有職工1181人,其中專業(yè)技術人員1022人,高級職稱146余人。床位編制610張,實際開放床位654張。設70個內部機構,其中職能部門26個,臨床科室36個、醫(yī)技科室7個、1個肝病研究所、2個醫(yī)學中心(“肝膽胰外科臨床醫(yī)學中心”,“肝病臨床醫(yī)學中心”)。目前有2個省級重點學科,11個市級重點學科。年收治病人近2萬余人,年門診人次16萬余人,手術1萬余例。
二、2016年醫(yī)院收支情況
2016年醫(yī)院總收入370,340,293.73元,其中:財政撥款收入73,690,175.09元,醫(yī)療收入294,941,411.51,其他收入1,708,707.13元。
2016年醫(yī)院總支出365,672,187.80元,其中:醫(yī)療業(yè)務成本297,225,536.81 元,管理費用56,103,303.94 元,其他支出507,062.97 元,財政專項支出11,836,284.08元。
三、一般公共預算財政撥款收支情況
2016年醫(yī)院一般公共預算財政撥款收入73,690,175.09元,其中:基本支出58,719,175.09元,項目支出14,971,000.00元。一般公共預算財政撥款支出70,555,459.17元,其中:基本支出58,719,175.09元,項目支出11,836,284.08元。當年項目支出結轉2,539,516.96元,項目支出結余4,500,895.70元。
四、政府性基金財政撥款收入支出情況
醫(yī)院無政府性基金收支
五、其他需要說明的情況
(一)政府采購支出情況
2016年醫(yī)院政府采購5,113,000.00元,其中:一般公共預算資金3,799,800.00元,其他資金1,313,200.00元。
(二)國有資產占用情況
2016年醫(yī)院年初資產總值251,756,587.05元,年末資產總值273,329,233.35元,其中:流動資產123,281,329.48元,固定資產凈值149,525,618.87 元,無形資產凈值31,400.00元,在建工程490,885.00元。
截至2016年12月31日,醫(yī)院已確權的土地面積37,002.88平方米。現有車輛10輛,一般公務用車3輛,特種專業(yè)技術用車7輛,總價2,661,464.19元。價值50萬元以上的大型設備85臺,價值151,830,392.90元。價值100萬元以上的大型設備40臺,價值113,802,612.00元。
(三)關于“三公”經費支出說明
醫(yī)院無“三公”經費公共預算財政撥款。
(四)績效管理工作開展情況
醫(yī)院組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目6個,資金14,971,000.00元,占2016 年度一般公共預算項目支出100%。從評價情況來看,醫(yī)院能較好的完成年初設定的績效目標,能按照要求加強對專項資金的管理和監(jiān)督,充分發(fā)揮財政資金的效益。從發(fā)現的問題來看 ,醫(yī)院目前還存在支付進度緩慢的問題。下一步醫(yī)院將著手進一步加快支付進度措施的實施。
六、名詞解釋
(一)財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指預算單位在“財政撥款補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”以外取得的收入。
(三)一般公共服務支出:主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要。
(四)資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生:主要用于全省省級26種重特大疾病醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療救助等支出。
(六)住房保障支出:主要用于單位工作人員住房公積金支出。
(七)其他支出:國家總局和省質監(jiān)局及技術機構撥入質量技術監(jiān)督專項補助經費及工作經費。
(八)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
附:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款支出決算表